强化内部审计规范 服务企业高质发展
来源:盐高投集团审计部发布时间:2021-12-30浏览次数:按照省、市、区国资部门关于国有企业内部审计工作的文件要求,盐高投集团审计部自成立以来,在集团党委、董事会直接领导下,认真贯彻《审计法》和集团内部审计工作精神,紧紧围绕集团重点工作,以规范集团经济行为、提高资金使用效益、促进党风廉政建设为工作目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作。
2021年,审计部按照全年工作计划,以流程梳理为起点,以风险控制为导向,收集和分析各类风险信息,归纳审计关注点,出台《内部审计工作制度》;牵头组织完成各类审计工作9项,追回直接损失78万元,督促占股企业的768万元分红款迅速到位,切实保护国有资金安全;首次通过招标对集团3支基金以及17家直投项目投后绩效进行尽调审计,提供投资评估依据,为集团规范化投资夯实基础。
新的一年,审计部将继续深入研究新形势下国企内审工作的特点,坚持问题导向,防范风险隐患,进一步强化审计监督职能,不断优化审计思维和审计方法,规范审计流程,不断提升盐高投集团内审工作的规范性、专业性和实效性,为做强做优国有企业作出应有贡献。