为及时发现并解决集团子公司财务管理中存在的问题,根据集团审计工作计划和要求,集团审计部于5月16日会同贸易公司组织盐城中博华联合会计师事务所对盐城创捷供应链有限公司开展2021年年度财务审计工作。
通过对盐城创捷供应链有限公司2021年财务收支情况开展审计,审查收入、支出的真实性、合法性,评价专项资金使用管理的合规性和效益性,揭示财务收支中存在的问题及原因,为加强其内部管理和提高财政资金使用效益提出合理审计建议。
下一步,审计部将全面梳理问题清单,严格督促整改落实,并结合审计发现问题,举一反三,以点带面,督促集团建立健全内控制度,防范国有资产流失风险。